合水林管分局扎实开展2025年内部控制评价编报工作
为进一步规范内部管理、强化风险防控、提升治理效能,严格落实上级关于内部控制建设工作的部署要求,分局扎实开展2025年度内部控制评价与报告编制工作,全面梳理内控建设成效,精准查摆问题短板,切实推动内部控制体系持续优化完善。
工作开展过程中,分局高度重视、统筹部署,成立专项工作小组,明确职责分工,细化工作流程,严格遵照内控报告编制规范,围绕单位层面、业务层面内控建设、运行、监督及整改等情况,全面收集整理相关资料,客观开展数据统计、情况梳理与自我评价。
在报告编制与评价环节,重点对预算业务管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等关键领域的内控建设及执行情况进行全面核查,细致复盘内控机制建立、流程规范、风险防控、监督问责等工作的落实成效,深入排查制度漏洞、执行薄弱点等问题,形成真实完整、内容详实的内部控制评价报告。
此次内控报告编制与评价工作,摸清了全局内部控制建设现状,进一步补齐了管理短板、强化了风险防范意识。下一步,分局将以此次评价为契机,针对查摆的问题建立整改台账,明确整改措施及时限,狠抓整改落实;持续健全内控管理制度,优化业务流程,强化内控执行监督,不断提升内部控制规范化、科学化管理水平,为各项工作平稳有序开展提供坚实保障。

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